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        內(nèi)審崗位職責(zé)
        更新時(shí)間:2023-05-22 08:58:52
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        內(nèi)審崗位職責(zé)集錦15篇

          在社會(huì)發(fā)展不斷提速的今天,很多場(chǎng)合都離不了崗位職責(zé),制定崗位職責(zé)可以減少違章行為和違章事故的發(fā)生。一般崗位職責(zé)是怎么制定的呢?下面是小編為大家收集的內(nèi)審崗位職責(zé),供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

        內(nèi)審崗位職責(zé)1

          1、協(xié)助擬訂審計(jì)監(jiān)察中心月度內(nèi)控、審計(jì)工作計(jì)劃

          2、協(xié)助審查評(píng)價(jià)、完善雪松控股集團(tuán)有限公司管理制度、業(yè)務(wù)流程

          3、協(xié)助擬訂雪松控股集團(tuán)有限公司經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)相關(guān)規(guī)章制度

          4、實(shí)施雪松控股集團(tuán)有限公司采購(gòu)價(jià)格、銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用審計(jì)并提交審計(jì)報(bào)告

          5、實(shí)施各產(chǎn)業(yè)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)審計(jì),并對(duì)執(zhí)行結(jié)果及獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督

          6、協(xié)助擬訂雪松控股集團(tuán)有限公司各板塊預(yù)算執(zhí)行情況及修理費(fèi)、技改費(fèi)、投融資等專項(xiàng)費(fèi)用使用情況的調(diào)查審計(jì)方案,實(shí)施并提交專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告

          7、實(shí)施專項(xiàng)費(fèi)用審查的后續(xù)跟蹤審計(jì),及時(shí)報(bào)告審計(jì)建議的落實(shí)和整改情況

          8、協(xié)助實(shí)施外審?fù)獠?/p>

          9、實(shí)施各項(xiàng)審計(jì)相關(guān)檔案資料的歸檔管理

          10、維護(hù)與相關(guān)政府機(jī)構(gòu)及外部相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)的'良好關(guān)系

          崗位任職要求

          1、本科及以上,經(jīng)驗(yàn)豐富或cpa資格的學(xué)歷可放寬

          2、審計(jì)或財(cái)務(wù)專業(yè),注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格或中級(jí)以上職稱

          3、大型企業(yè)財(cái)務(wù)或?qū)徲?jì)工作經(jīng)驗(yàn)5年以上

          4、有良好的道德品質(zhì),保密觀念強(qiáng),應(yīng)變能力強(qiáng);有很強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力、觀察分析能力和邏輯推理能力,至少熟練掌握一門外語(yǔ);能適應(yīng)經(jīng)常出差。

        內(nèi)審崗位職責(zé)2

          1、負(fù)責(zé)汽車機(jī)械配件產(chǎn)品ts16949體系的持續(xù)提升建設(shè),確保客戶審核、第三方機(jī)構(gòu)審核順利通過;

          2、參與研發(fā)產(chǎn)品開發(fā)流程的規(guī)范建設(shè),滿足ts16949體系要求,提升產(chǎn)品研發(fā)質(zhì)量;

          3、指導(dǎo)乘用車供應(yīng)商&物料平臺(tái)的建設(shè),滿足產(chǎn)品的質(zhì)量要求及ts16949體系要求;

          4、幫助供應(yīng)鏈提升現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理體系,達(dá)到能夠滿足各大主機(jī)廠的質(zhì)量要求;

          5、掌握各大汽車主機(jī)廠的.質(zhì)量體系的要求,負(fù)責(zé)在公司質(zhì)量體系內(nèi)落實(shí)。

        內(nèi)審崗位職責(zé)3

          一、審核組長(zhǎng)職責(zé)

          質(zhì)量管理體系審核階段,絕大多數(shù)審核工作由審核組長(zhǎng)全權(quán)負(fù)責(zé),審核組長(zhǎng)應(yīng)具備管理能力和經(jīng)驗(yàn),應(yīng)有權(quán)對(duì)審核工作的開展和審核觀察結(jié)果做出最后決定。

          因此,審核組長(zhǎng)除履行審核員的職責(zé)外還有如下審核管理職責(zé):

          1、協(xié)助選擇審核組的成員;

          2、制定審核計(jì)劃;

          3、代表審核組同受審核部門的管理者接觸;

          4、分析審核報(bào)告。

          二、審核組內(nèi)審員職責(zé)

          1、負(fù)責(zé)檢查、填寫審核檢查表;

          2、負(fù)責(zé)填寫不符合項(xiàng)報(bào)告單;

          3、負(fù)責(zé)對(duì)不符合項(xiàng)糾正措施進(jìn)行跟蹤、驗(yàn)證;

          4、向?qū)徍私M長(zhǎng)提供審核有關(guān)的質(zhì)量信息,完成所承擔(dān)的內(nèi)部審核任務(wù);

          5、根據(jù)內(nèi)審安排有權(quán)進(jìn)入審核范圍內(nèi)的工作現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行審核工作;

          6、負(fù)責(zé)對(duì)公司內(nèi)不符合質(zhì)量體系要求的提出整改意見及建議;

          7、負(fù)責(zé)在本部門內(nèi)質(zhì)量管理手冊(cè)、質(zhì)量體系程序文件及作業(yè)文件的組織學(xué)習(xí),并負(fù)責(zé)有關(guān)內(nèi)容后的傳達(dá);

          8、負(fù)責(zé)本部門內(nèi)指導(dǎo)、監(jiān)督質(zhì)量體系運(yùn)行工作。

          三、內(nèi)部審核員能力要求

          1)具備所有審核員應(yīng)具備的能力。

          2)編寫審核文件和報(bào)告的能力

          3)2年以上管理崗位經(jīng)驗(yàn)

          4)跟蹤驗(yàn)證和監(jiān)督審核的能力

          5)較強(qiáng)的上下級(jí)溝通能力

          四、內(nèi)審員部門內(nèi)的義務(wù)及權(quán)限

          (一)義務(wù)

          1、不斷的學(xué)習(xí)理解體系管理知識(shí)并在實(shí)際工作中應(yīng)用,協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)規(guī)范管理、促進(jìn)改進(jìn)。

          2、負(fù)責(zé)本部門的質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)體系的宣貫、維護(hù)、監(jiān)督和改進(jìn)。

          3、協(xié)助公司完成體系審核、外部審核等任務(wù),并組織做好本部門后續(xù)改進(jìn)工作。

          4、協(xié)助完成公司需要的其它質(zhì)量體系認(rèn)證工作。

          5、協(xié)助或承擔(dān)公司或部門級(jí)的質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目的實(shí)施推動(dòng)。

          6、積極參與公司流程優(yōu)化、職能梳理等日;A(chǔ)管理工作。

          7、負(fù)責(zé)日常重要質(zhì)量信息的收集、反饋、跟蹤、處置、歸檔等工作

          (二)權(quán)限

          1、對(duì)本部門的質(zhì)量體系運(yùn)行有指導(dǎo)、監(jiān)督和改進(jìn)權(quán)。

          2、根據(jù)公司審核安排,有權(quán)對(duì)受審部門進(jìn)行審核、提出問題點(diǎn)改進(jìn)要求,并對(duì)問題點(diǎn)的整改情況進(jìn)行驗(yàn)證。

          3、有權(quán)對(duì)違反公司程序文件和規(guī)章制度的行為進(jìn)行監(jiān)督和糾正。

          4、有權(quán)參與公司基礎(chǔ)管理和部門間的協(xié)調(diào)改進(jìn)工作。

          5、有權(quán)對(duì)重要質(zhì)量信息進(jìn)行收集、上報(bào)和跟蹤。

          五、內(nèi)審員主要工作內(nèi)容

          內(nèi)審員的崗位職責(zé)內(nèi)審員1、體系審核:做好公司ISO9001質(zhì)量管理體系年度內(nèi)審工作,負(fù)責(zé)組織實(shí)施職能部門的.體系審核工作,編制審核檢查表和審核報(bào)告,并驗(yàn)證問題點(diǎn)整改效果。

          2、管理評(píng)審:協(xié)助部門經(jīng)理完成年度管理評(píng)審工作,識(shí)別重要的管理改進(jìn)點(diǎn)作為管理評(píng)審的輸入,不斷完善基礎(chǔ)管理體系。

          3、流程優(yōu)化評(píng)價(jià):擔(dān)任公司流程優(yōu)化評(píng)審員,根據(jù)計(jì)劃負(fù)責(zé)公司相關(guān)部門的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程優(yōu)化評(píng)價(jià)工作,提供增值服務(wù),推動(dòng)管理完善。

          4、迎接外審:組織落實(shí)部門內(nèi)部的審核準(zhǔn)備工作并接受審核。

          5、改進(jìn)項(xiàng)目的策劃、實(shí)施或參與:公司級(jí)或部門內(nèi)部質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人或主要成員。識(shí)別改進(jìn)需求,策劃組織實(shí)施,固化改進(jìn)成果,是公司基礎(chǔ)管理改進(jìn)的重要推動(dòng)力量。

          6、日;A(chǔ)管理工作:包括生產(chǎn)和質(zhì)量信息傳遞、改進(jìn)點(diǎn)識(shí)別、改進(jìn)推動(dòng)、部門間協(xié)調(diào)等。

          7、部門質(zhì)量管理體系維護(hù):部門內(nèi)部體系運(yùn)行監(jiān)督、改進(jìn)、文件優(yōu)化。體系自查、文件管理、迎接審核、問題點(diǎn)組織整改,部門制度健全等。

        內(nèi)審崗位職責(zé)4

          質(zhì)量管理體系內(nèi)審員崗位職責(zé)

          1.負(fù)責(zé)制定質(zhì)量管理工作計(jì)劃和總結(jié),協(xié)助公司開展內(nèi)審工作。

          2.負(fù)責(zé)協(xié)助公司對(duì)工廠進(jìn)行審核。

          3.負(fù)責(zé)協(xié)助公司對(duì)質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行修訂。

          4.負(fù)責(zé)對(duì)工廠體系運(yùn)行的有效性實(shí)時(shí)進(jìn)行監(jiān)控。

          5.負(fù)責(zé)對(duì)工廠質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)數(shù)據(jù)的`統(tǒng)計(jì)、分析與反饋。

          6.負(fù)責(zé)對(duì)不合格項(xiàng)的跟蹤驗(yàn)證工作。

          7.會(huì)英文優(yōu)先。

        內(nèi)審崗位職責(zé)5

          1、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)報(bào)銷系統(tǒng)設(shè)計(jì)、優(yōu)化工作;

          2、圍繞財(cái)務(wù)咨詢、財(cái)務(wù)報(bào)銷制度宣貫、財(cái)務(wù)流程等2行財(cái)務(wù)報(bào)銷的運(yùn)營(yíng),時(shí)間能夠洞察員工的訴求和痛點(diǎn),不斷通過運(yùn)營(yíng)提升報(bào)銷的滿意度;

          3、定期進(jìn)行報(bào)銷數(shù)據(jù)的分析,識(shí)別成本變動(dòng)的'原因和合理性,針對(duì)不提倡的支出行為,能夠聯(lián)動(dòng)公司的業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)其他部門,一起推進(jìn)解決,以此降低公司不必要的費(fèi)用支出。

        內(nèi)審崗位職責(zé)6

          1、區(qū)域個(gè)人報(bào)銷單據(jù)審核,入賬。

          2、區(qū)域個(gè)人報(bào)銷項(xiàng)目和申請(qǐng)人溝通,強(qiáng)化報(bào)銷單據(jù)合規(guī)性。

          3、個(gè)人報(bào)銷項(xiàng)目進(jìn)項(xiàng)發(fā)票賬務(wù)處理

          4、協(xié)助管理個(gè)人報(bào)銷團(tuán)隊(duì),包括審核團(tuán)隊(duì)成員單據(jù),確認(rèn)入賬,培訓(xùn)。

          5、個(gè)人報(bào)銷項(xiàng)目BS科目清理,重點(diǎn)項(xiàng)目追蹤。

          6、維護(hù)個(gè)人報(bào)銷員工基本信息。

          7、協(xié)助更新報(bào)銷政策,

          8、協(xié)助區(qū)域新員工報(bào)銷培訓(xùn)。

          9、紙質(zhì)憑證整理裝訂。

          10、其他財(cái)務(wù)部相關(guān)工作,或部門主管指定工作。

        內(nèi)審崗位職責(zé)7

          1、庫(kù)存及成本的賬務(wù)處理;

          2、銀行賬務(wù)處理,制作記帳憑證,銀行對(duì)帳;

          3、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;

          4、編制財(cái)務(wù)報(bào)表、財(cái)務(wù)綜合分析報(bào)告等;

          5、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)、工商等部門的'對(duì)外聯(lián)絡(luò);

          6、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。

        內(nèi)審崗位職責(zé)8

          1、根據(jù)集團(tuán)總部的統(tǒng)一安排,及時(shí)高效地完成年度預(yù)算;

          2、負(fù)責(zé)制定全面的預(yù)算管理制度和預(yù)算管理體系;

          3、負(fù)責(zé)集團(tuán)預(yù)算執(zhí)行情況的'跟蹤分析,準(zhǔn)備預(yù)算分析會(huì)議的相關(guān)資料,推進(jìn)各業(yè)務(wù)部門預(yù)算使用和管理規(guī)范;

          4、負(fù)責(zé)月度/季度/年度預(yù)算執(zhí)行和總結(jié)報(bào)告;

          5、根據(jù)管理層需求,提供各種財(cái)務(wù)分析報(bào)表以供決策;

          6、研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除及規(guī)劃;

          7、及時(shí)準(zhǔn)確完成月度稅務(wù)申報(bào)工作及年度所得稅匯繳;

          8、與稅務(wù)局保持緊密高效聯(lián)系,配合稅務(wù)局完成各類稽查工作,確保無外部稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn);

          9、上級(jí)交代的其他工作。

        內(nèi)審崗位職責(zé)9

          1、根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃,擬定并完善內(nèi)部審計(jì)制度和流程,制定審計(jì)計(jì)劃;

          2、根據(jù)年度審計(jì)工作計(jì)劃,組織進(jìn)行公司各項(xiàng)審計(jì);

          3、擬定審計(jì)方案,起草審計(jì)報(bào)告和管理建議書等審計(jì)文書;

          4、及時(shí)發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風(fēng)險(xiǎn),提出改進(jìn)意見;

          5、出具內(nèi)部審計(jì)報(bào)告,將審計(jì)結(jié)果上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo);

          6、檢查公司財(cái)務(wù)及相關(guān)部門審計(jì)意見的.執(zhí)行情況;

          7、負(fù)責(zé)審計(jì)過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通;

          8、配合公司聘請(qǐng)的外部審計(jì)機(jī)構(gòu),全面負(fù)責(zé)公司內(nèi)、外部財(cái)務(wù)審計(jì)工作;

          9、跟蹤監(jiān)控公司的財(cái)產(chǎn)和資金使用情況、流程運(yùn)行狀況,分析資產(chǎn)報(bào)表,判斷企業(yè)運(yùn)行效率,及時(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)并提出改進(jìn)建議;

          10、熟練使用各種財(cái)務(wù)軟件,各種辦公軟件。

        內(nèi)審崗位職責(zé)10

          職責(zé)描述

          1.負(fù)責(zé)公司內(nèi)控審計(jì)管理工作,梳理公司內(nèi)控流程,整合管理制度,搭建管理系統(tǒng),指導(dǎo)公司及其孫、子公司內(nèi)控內(nèi)審工作;

          2.負(fù)責(zé)擬定并完善公司內(nèi)部審計(jì)工作,進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和跟蹤,設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系,對(duì)重要風(fēng)險(xiǎn)設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)方案;

          3.執(zhí)行公司內(nèi)部各項(xiàng)專項(xiàng)、定向?qū)徲?jì)工作,包括但不限于內(nèi)部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、離任審計(jì)、項(xiàng)目審計(jì)等。

          任職要求

          1.具有一定的`企業(yè)內(nèi)部審計(jì)經(jīng)驗(yàn),有上市公司或會(huì)計(jì)師事務(wù)所工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

          2.具有一定的數(shù)據(jù)挖掘和數(shù)據(jù)分析能力,熟練操作財(cái)務(wù)軟件及辦公軟件;

          3.具備良好溝通與協(xié)調(diào)能力、邏輯思維能力以及較強(qiáng)的執(zhí)行力;

          4.對(duì)內(nèi)審工作職能和工作具有深入理解并熱愛審計(jì)工作;

          5.財(cái)務(wù)、審計(jì)等經(jīng)濟(jì)學(xué)類專業(yè),有審計(jì)師資格證書優(yōu)先。

          財(cái)務(wù)內(nèi)審員崗位

        內(nèi)審崗位職責(zé)11

          1、制定公司內(nèi)部審計(jì)工作制度及實(shí)施辦法。

          2、負(fù)責(zé)擬定年度內(nèi)部審計(jì)工作目標(biāo)、工作計(jì)劃。

          3、出具內(nèi)部審計(jì)報(bào)告。

          4、負(fù)責(zé)協(xié)助外部審計(jì)機(jī)構(gòu)做好財(cái)務(wù)審計(jì)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。

          5、跟蹤監(jiān)督公司的財(cái)產(chǎn)和資金使用情況、流程運(yùn)行狀況、分析資產(chǎn)報(bào)表,判讀企業(yè)運(yùn)行效率。6、分析公司財(cái)務(wù)狀況,研究行業(yè)內(nèi)公司信息。

          7、分析評(píng)估各項(xiàng)業(yè)務(wù)和各部門業(yè)績(jī),提供財(cái)務(wù)建議和決策。

          8、預(yù)測(cè)并監(jiān)督公司現(xiàn)金流和各項(xiàng)資金使用情況。

          9、撰寫基礎(chǔ)財(cái)務(wù)分析報(bào)告。

        內(nèi)審崗位職責(zé)12

          負(fù)責(zé)對(duì)所有涉及的審計(jì)事項(xiàng),形成內(nèi)部審計(jì)報(bào)告并提出改進(jìn)意見;

          協(xié)助各部門完成公司管理相關(guān)制度的制定及監(jiān)督執(zhí)行;

          負(fù)責(zé)做好有關(guān)審計(jì)資料的原始調(diào)查的收集、整理、建檔工作,按規(guī)定保守秘密和保護(hù)當(dāng)事人合法權(quán)益;

          配合完成集團(tuán)審計(jì)流程的相關(guān)準(zhǔn)備工作;

          執(zhí)行臨時(shí)的`、特定的審計(jì)/控制項(xiàng)目。

        內(nèi)審崗位職責(zé)13

         。1)據(jù)國(guó)家、集團(tuán)及公司的有關(guān)規(guī)章制度,負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)核算和預(yù)算控制工作;

         。2)負(fù)責(zé)公司費(fèi)用審核和控制,各類費(fèi)用和支出單據(jù)復(fù)核;

         。3)負(fù)責(zé)編制公司財(cái)務(wù)報(bào)表及相關(guān)報(bào)表,并確保其及時(shí)性和準(zhǔn)確性;

         。4)負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿的裝訂及歸檔;

         。5)協(xié)助處理公司及所屬項(xiàng)目公司年度審計(jì)、工商年檢等工作。

        內(nèi)審崗位職責(zé)14

          崗位職責(zé):

          1、負(fù)責(zé)開展反舞弊的宣傳、培訓(xùn)及執(zhí)法監(jiān)察;

          2、負(fù)責(zé)開展重大違規(guī)違紀(jì)的事件調(diào)查并依據(jù)公司制度對(duì)責(zé)任人執(zhí)行處分;

          3、負(fù)責(zé)評(píng)估公司內(nèi)部控制制度與流程設(shè)計(jì)與執(zhí)行方面的合理性和有效性,促進(jìn)內(nèi)控體系的建立與完善;

          4、負(fù)責(zé)協(xié)助部門審計(jì)主管開展財(cái)務(wù)審計(jì)工作,包括但不限于對(duì)對(duì)外投資、關(guān)聯(lián)交易、資產(chǎn)購(gòu)置與處置、銷售采購(gòu)業(yè)務(wù)等經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的'審計(jì);

          5、負(fù)責(zé)協(xié)助部門審計(jì)主管開展離任審計(jì)及it審計(jì)工作;

          6、負(fù)責(zé)協(xié)助部門審計(jì)主管做好有關(guān)審計(jì)資料的收集、整理、建檔工作,按規(guī)定做好保密工作;

          7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

          崗位要求:

          1、全日制本科及以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)、審計(jì)、法律等相關(guān)專業(yè);

          2、2年以上工作經(jīng)驗(yàn),熟悉舞弊調(diào)查的常規(guī)流程及方案,有舞弊違紀(jì)事件的調(diào)查經(jīng)驗(yàn);

          3、掌握流程框架和內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)基本要求,了解流程優(yōu)化的基礎(chǔ)理論,對(duì)內(nèi)部控制及管理制度有全面理解的能力;

          4、工作細(xì)心、公正,思維嚴(yán)謹(jǐn),具有良好的責(zé)任心,適合團(tuán)隊(duì)合作,能承受一定的工作壓力;

          5、精通word、excel等相關(guān)軟件,具備良好的語(yǔ)言和文字表達(dá)能力。

        內(nèi)審崗位職責(zé)15

          1、負(fù)責(zé)集團(tuán)賬務(wù)處理、申報(bào)情況的匯總和分析;

          2、內(nèi)部控制流程、制度的整理、匯總、審查;

          3、協(xié)助各事業(yè)部進(jìn)行集團(tuán)預(yù)算編制工作;

          4、負(fù)責(zé)專項(xiàng)審計(jì)的'前期和現(xiàn)場(chǎng)工作底稿,以及審后跟蹤;

          5、協(xié)助部門工作管理和資源配合工作等。

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