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        公司采購的崗位職責(zé)
        更新時間:2023-04-11 11:17:37
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        公司采購的崗位職責(zé)

          在社會發(fā)展不斷提速的今天,各種崗位職責(zé)頻頻出現(xiàn),一份完整的崗位職責(zé)應(yīng)該包括部門名稱、直接上級、下屬部門、管理權(quán)限、管理職能、主要職責(zé)等。那么崗位職責(zé)怎么制定才能發(fā)揮它最大的作用呢?下面是小編整理的公司采購的崗位職責(zé),僅供參考,歡迎大家閱讀。

        公司采購的崗位職責(zé)1

          1、嚴(yán)格按公司規(guī)定報價原則對外報價。

          2、負(fù)責(zé)主要原材料和物料的采購。確保每月發(fā)票的正常回收。

          3、積極配合業(yè)務(wù)部門做好每個項目方案,并與業(yè)務(wù)、生產(chǎn)部門達(dá)成共識。

          4、采購要嚴(yán)格按流程執(zhí)行并做到貨比三家,控制、降低采購成本,每年按一定比例更新供應(yīng)商。

          5、密切與供應(yīng)商的合作關(guān)系,達(dá)到低價、快捷、及時供貨。

          6、嚴(yán)格執(zhí)行合同管理規(guī)定,按時簽訂,不得延誤,并在第一時間將合同傳遞給與該項目有關(guān)人員。

          7、負(fù)責(zé)與技術(shù)部、財務(wù)部的協(xié)調(diào)及結(jié)算信息的'傳遞。

          8、組織本部門員工業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

          9、樹立公司專業(yè)形象,保證公司名譽不受到損害。

        公司采購的崗位職責(zé)2

          1、維護(hù)公司預(yù)算郵箱,發(fā)現(xiàn)的問題及時匯總上報;

          2、完成采購的詢價、議價、采購工作;

          3、項目管理系統(tǒng)和品牌庫關(guān)于物資管理模塊的數(shù)據(jù)錄入工作;

          4、配合預(yù)算員編制投標(biāo)文件,包括經(jīng)濟(jì)標(biāo)和技術(shù)標(biāo);

          5、分析總結(jié)項目及投標(biāo)的`材料、設(shè)備成本的合理性,并提出寶貴建議。

          6、該崗位培養(yǎng)方向為安裝造價員。

        公司采購的崗位職責(zé)3

          1、負(fù)責(zé)公司材料的采購工作,包括:詢價、比價、簽定采購合同、驗收、評估及反饋匯總工作;

          2、調(diào)查、分析和評估目標(biāo)市場,確定需要和材料采購時機;

          3、與供應(yīng)商談判價格,付款方式,交貨日期等;

          4、采購進(jìn)度的跟蹤。

        公司采購的.崗位職責(zé)4

          1、根據(jù)采購計劃需求,執(zhí)行訂單,跟蹤排產(chǎn),保證成品準(zhǔn)時入倉,及時處理供應(yīng)異常。

          2、完成采購合同簽訂、應(yīng)付款支付申請和發(fā)票核對。

          3、根據(jù)供應(yīng)商開發(fā)及批準(zhǔn)流程和實際需要,開發(fā)新供應(yīng)商,支持新品的開發(fā)拓展項目。

          5。定期實施供應(yīng)商績效評估和管理,質(zhì)量和交貨期持續(xù)改善和優(yōu)化。

          6。及時更新維護(hù)和確保SAP系統(tǒng)中采購基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及文檔正確,及時登記部門內(nèi)部管理文檔和管理資料。

        公司采購的崗位職責(zé)5

          1、采購合同的梳理、歸檔;

          2、追蹤合同的履行狀況,選擇最佳經(jīng)濟(jì)運輸方式和路線;

          3、產(chǎn)品入庫單據(jù)的填報、確認(rèn)、核對及稅票的.簽收、登記;

          4、對公司代理和經(jīng)銷品種讓利情況上報有關(guān)部門,并催促財務(wù)部門按時付款;

          5、每年或季統(tǒng)計對采購商品的綜合數(shù)據(jù),給采購經(jīng)理和公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù);

          6、確定每個品種最低庫存,保證醫(yī)療單位的供應(yīng),確保公司效益最大化;

          7、其他日常接待工作。

        公司采購的崗位職責(zé)6

          1、負(fù)責(zé)公司藥品,治療用品,日常用品的采購;

          2、掌握公司各部門物資需求及各種物資的市場供應(yīng)情況, 熟悉各種物資的采購流程;

          3、制訂采購計劃并實施;

          4、對供應(yīng)商進(jìn)行分析、比價、議價,合理降低采購成本,管控采購質(zhì)量;

          5、采購合同談判、簽訂與送審;

          6、到貨日期的跟進(jìn),加強與驗收、保管人員的協(xié)作;

          7、入庫單據(jù)的整理與制作,采購數(shù)據(jù)的`統(tǒng)計與分析;

          8、上級交辦的其他事項。

          醫(yī)藥公司采購員崗位職責(zé)11

          1)依據(jù)商品采購計劃,及時合理地進(jìn)行商品采購;負(fù)責(zé)新供方、新品種資料收集、整理與報批;負(fù)責(zé)提出采購、應(yīng)付申請,及時準(zhǔn)確收取購進(jìn)折讓;

          2)負(fù)責(zé)商品庫存分析,對商品進(jìn)行分類;負(fù)責(zé)滯銷、不動銷、近效期商品及其他問題商品進(jìn)行處理;

          3)負(fù)責(zé)客戶、商品供求及相關(guān)信息收集、整理與分析;

          4)參與獲取商品招標(biāo)委托書及新產(chǎn)品經(jīng)營權(quán);協(xié)助供應(yīng)商收集、反饋市場投訴信息;

          5)完成優(yōu)化與拓寬采購渠道,調(diào)整和優(yōu)化庫存結(jié)構(gòu),降低采購風(fēng)險。

          醫(yī)藥公司采購員崗位職責(zé)12

          1、根據(jù)銷售計劃和庫存計劃進(jìn)行采購,答復(fù)公司銷售等部門的日常查詢,為公司銷售業(yè)務(wù)的順利運作提供支持,提高銷售可供率;

          2、在本人專責(zé)范圍內(nèi)對藥品掛網(wǎng)招標(biāo)工作提供業(yè)務(wù)支持,提升品種委托配送率;

          3、負(fù)責(zé)做好責(zé)任范圍內(nèi)供應(yīng)商的客戶關(guān)系維護(hù);

          4、掌握本人所負(fù)責(zé)藥品廠商的品種動態(tài),包括品種信息、其他配送商情況、市場銷售情況,優(yōu)化公司的經(jīng)營品種結(jié)構(gòu);

          5、有效控制本人專責(zé)范圍內(nèi)的藥品采購價、存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)、退貨和不合格品處理等事項,盡量降低采購成本;

          6、收集、整理、分析藥品及客戶市場信息并作出有效分析,并及時提交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。

        公司采購的崗位職責(zé)7

          1、負(fù)責(zé)與蘋果廠家的商務(wù)采購工作,按照廠家及公司要求和周期制定采購計劃,并按要求在制定系統(tǒng)完成下單任務(wù),并追蹤貨物到貨物流情況;

          2、制作公司賬務(wù),并按期與蘋果公司進(jìn)行商務(wù)對賬工作,核實產(chǎn)品數(shù)量、質(zhì)量及價格與采購單的一致性;

          3、對公司總部及門店的貨品進(jìn)行庫存周轉(zhuǎn)周期管理,運用數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析根據(jù)各店的銷售情況準(zhǔn)確及時的'補貨、分貨,確保店面貨物滿足周期內(nèi)銷售需求,不壓貨、不缺貨;

          4、及時了解市場關(guān)于蘋果產(chǎn)品價格動態(tài)并進(jìn)行市場比價,以最低價格采購備貨;

          5、充分了解蘋果價格政策以及不定期活動政策,并自主分析獲得廠家資源,按蘋果廠家要求規(guī)范提報數(shù)據(jù);

        公司采購的崗位職責(zé)8

          崗位職責(zé)

          1、嚴(yán)格按照公司規(guī)定的報價原則進(jìn)行對外報價。

          2、凡與經(jīng)銷產(chǎn)品相關(guān)的廠家代理資質(zhì)、培訓(xùn)計劃、促銷政策、獎勵、返點、廠家資源的掌握、價格體系更新等必須做到了如指掌,落實到人。

          3、要積極主動配合業(yè)務(wù)部門做好每個項目方案,并與業(yè)務(wù)員(番禺業(yè)務(wù)員)達(dá)成共識。

          4、采購要嚴(yán)格按流程執(zhí)行并每做到貨比三家,控制降低采購成本,對供應(yīng)商進(jìn)行管理及考評,每年按一定比例更新供應(yīng)商(形成表單)。

          5、承擔(dān)所負(fù)責(zé)區(qū)域產(chǎn)品項目的標(biāo)書制作、現(xiàn)場答議、評委協(xié)調(diào)等與投標(biāo)有關(guān)一切事宜,對于臨時應(yīng)急在客戶部不能給予支持的前提下,必須與用戶進(jìn)行深層感情溝通后再進(jìn)行投標(biāo)。

          6、協(xié)助經(jīng)理(番禺經(jīng)理)搞好供貨渠道建設(shè)。

          8、負(fù)責(zé)客戶部項目執(zhí)行中與技術(shù)部、財務(wù)部的協(xié)調(diào)及結(jié)算信息的傳遞。

          9、綜合調(diào)配公司庫存資源,訂貨時必須要了解當(dāng)前庫存情況,在有庫存的情況下要以先出庫存為主。

          10、參加本部門員工業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

          11、樹立索福公司的專業(yè)形象,保證索福公司的名譽不受到侵害。

          崗位職責(zé)

          1.了解和掌握新采購的商品的名稱、規(guī)格、型號、特點、產(chǎn)地、進(jìn)價、售價、銷售和行情等情況。

          2.了解和掌握商業(yè)行情、市場信息及營銷情況,掌握本企業(yè)的客情狀況,按商品銷售的特點和規(guī)律進(jìn)行采購。

          3.注意采購高檔、名牌商品要按計劃進(jìn)貨,做到既不積壓,又不脫銷,供銷對路。

          4.根據(jù)門市的營銷情況有計劃地進(jìn)行采購和進(jìn)貨,保證供銷。

          5.要與供貨單位保持良好的貿(mào)易關(guān)系,講究職業(yè)道德,遵紀(jì)守法,不索賄受賄,不以次充好。

          6.采購的形式有兩種:一是購銷,二是代銷,在采購業(yè)務(wù)活動中,能夠代銷的最好不要購銷。

          7.采購的貨款也有兩種:一是人民幣付款,二是外匯付款,在采購業(yè)務(wù)活動中能用人民幣付款的最好不要用外匯付款。

          8.客戶要求對暢銷的'商品以購銷的形式,或要用外匯付款,要按購銷協(xié)議辦理有關(guān)手續(xù)。

          9.在進(jìn)行大宗商品訂購時必須有經(jīng)理和財會人員一起參加洽談、簽訂協(xié)議,并嚴(yán)格按協(xié)議執(zhí)行,講究信譽。

          10.進(jìn)貨后,要按物品的毛利率,根據(jù)進(jìn)價決定售價,但對不同的物品可根據(jù)它們的銷售情況和毛利率、品質(zhì)下浮或上浮。

          崗位職責(zé)

          一、負(fù)責(zé)公司的原料、輔料、設(shè)備、配件等物資的采購工作。

          二、負(fù)責(zé)搜集、分析、匯總及考察評估供應(yīng)商的各項信息。

          三、負(fù)責(zé)對集團(tuán)下屬各企業(yè)所需物品的采購、跟蹤、核對,保證按質(zhì)按量、及時準(zhǔn)確地運往各企業(yè),確保生產(chǎn)所需。

          四、負(fù)責(zé)監(jiān)控跟蹤采購計劃的執(zhí)行進(jìn)度,對異常情況隨時做出調(diào)整,并及時上報。

          五、負(fù)責(zé)監(jiān)控并核實申報采購計劃,嚴(yán)格控制采購成本,有權(quán)拒絕未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的采購定單,對所采購的物品要用申報并上報相關(guān)責(zé)任人。

          六、協(xié)助做好其它物資采購工作。

          七、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

          崗位職責(zé)

          崗位名稱:采購員

          直接上級:公司經(jīng)理

          負(fù)責(zé)對象:物料的采購、供應(yīng)

          崗位目標(biāo):通過對采購過程進(jìn)行有效控制,嚴(yán)把物料、包裝、品質(zhì)、價格、數(shù)量、交貨期,從而采購公司所需產(chǎn)品,確保滿足公司運營的需求,并能熟悉和掌握分管的各種物料名稱及性能。

          崗位職責(zé):

          1.嚴(yán)格遵守公司的各項規(guī)章制度和有關(guān)規(guī)定,努力提高自身的業(yè)務(wù)水平,樹立為生產(chǎn)服務(wù)的觀點。

          2.負(fù)責(zé)對現(xiàn)有的供應(yīng)商資料進(jìn)行整理,歸檔,定期聯(lián)系,建立供應(yīng)商名冊。并對供應(yīng)商進(jìn)行品質(zhì),交貨期,價格,服務(wù),信用等能力的評估,確保供應(yīng)渠道暢通和安全。

          3.根據(jù)公司的生產(chǎn)需求,從系統(tǒng)中的采購申請單下推采購訂單。并以傳真或郵電的方式通知各家供應(yīng)商,要求其對訂單上的采購數(shù)量及交貨日期等相關(guān)信息進(jìn)行確認(rèn)。待供應(yīng)商確認(rèn)回傳公司后,需要對采購訂單進(jìn)行存檔保存。如果供應(yīng)商對訂單的交貨時間或數(shù)量等相關(guān)信息存在疑問,需要更改采購訂單,在請示后,得到批準(zhǔn)方可執(zhí)行。

          4.采購訂單如在執(zhí)行期間需要變更,撤消,圖紙更新時,必須和供應(yīng)商及時溝通,確保供應(yīng)商提供物料保證公司的需求。

          5.負(fù)責(zé)跟催采購訂單的到貨情況臨近交貨期的前一個星期,要求供應(yīng)商針對未交貨的訂單提供具體的交貨安排,并把各家供應(yīng)商的信息匯總成表,加注個人的看法,上交公司物料流通部門和生產(chǎn)部門。如果供應(yīng)商不能按時交貨的,則還需要供應(yīng)商提供訂單推遲交貨的原因,和具體推遲交貨的名稱,數(shù)量和日期。

          6.負(fù)責(zé)物料的驗收及入庫物料到達(dá)公司后,根據(jù)實際情況,可以直接入庫的物料則下推入庫單據(jù);需要質(zhì)檢的物料,則下推請檢單據(jù),同時把物料放在待檢區(qū)。并協(xié)助倉管員進(jìn)行來料清點。如果物料數(shù)量或型號不對,及時和供應(yīng)商聯(lián)系,得到對方的確認(rèn)。并修改相關(guān)單據(jù)。

          7.負(fù)責(zé)對質(zhì)檢不合格物料的處理物料在質(zhì)檢部門檢驗不合格時,及時聯(lián)系供應(yīng)商?梢袁F(xiàn)場返工的,要求供應(yīng)商盡快派人過來解決。必須退貨的物料,及時退貨,并要求供應(yīng)商在最短的時間內(nèi)提供后續(xù)的解決方案,在請示后,得到批準(zhǔn)立即執(zhí)行并進(jìn)行跟蹤。

          8.負(fù)責(zé)對生產(chǎn)不良品的處理,及時退、換貨,確保公司的生產(chǎn)需求。特別是物料在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)重大質(zhì)量時,首先是與生產(chǎn)部門了解生產(chǎn)現(xiàn)狀,再與質(zhì)檢部門了解出現(xiàn)問題的詳情,然后與供應(yīng)商聯(lián)系如何保證生產(chǎn)的正常進(jìn)行。

          9.采購訂單完成后,負(fù)責(zé)和供應(yīng)商對賬,并要求供應(yīng)商及時開票。收到發(fā)票后,把采購訂單和入庫單據(jù)整理好一并交給財務(wù)人員。

          10,根據(jù)與供應(yīng)商協(xié)商好的付款條件,要求財務(wù)人員及時把貨款付給供應(yīng)商。如果不能及時支付貨款的,應(yīng)該提前告知供應(yīng)商情況和推遲的時間。

          11,負(fù)責(zé)新的供應(yīng)商的開發(fā)和培養(yǎng)在平時生產(chǎn)不是很忙的時候,尋找新的供應(yīng)商。對新的供應(yīng)商進(jìn)行詢價、比價、議價,并上報相關(guān)信息:交貨周期、最低訂購量、包裝要求、品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)、價格條件、付款方式、是否提供票據(jù)、退換貨條件、可否提供樣品等。待確認(rèn)后,進(jìn)行物料的試樣,做好試樣產(chǎn)品跟蹤表記錄。試樣成功后,則把相關(guān)的資料整理成冊,以確保供應(yīng)渠道的豐富和寬闊的選擇范圍。

          崗位職責(zé)

          (1)在采購經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下,嚴(yán)格按照公司規(guī)定的詢價報價原則進(jìn)行對外詢價報價。協(xié)助經(jīng)理搞好供貨渠道建設(shè)。

          (2)采購員須嚴(yán)格執(zhí)行采購業(yè)務(wù)流程并做到貨比三家,控制降低采購成本,對供應(yīng)商進(jìn)行管理及考評,每年按一定比例更新供應(yīng)商(形成表單)。

          (3)嚴(yán)格執(zhí)行合同管理規(guī)定,要按時簽訂,不得延誤,并在第一時間將合同傳遞給與項目相關(guān)的人員。

          (4)采購員在購銷業(yè)務(wù)活動中要認(rèn)真執(zhí)行有關(guān)政策法規(guī),不徇私情,不謀私利。

          (5)嚴(yán)格按照材料計劃、數(shù)量、規(guī)格、型號采購,不得盲目采購,采購過程中價格合理力求便降。

          (6)采購來的物品應(yīng)及時辦理入庫手續(xù),品種和數(shù)量應(yīng)準(zhǔn)確無誤,認(rèn)真研究市場產(chǎn)品的價格信息情況。

          (7)綜合調(diào)配公司庫存資源,訂貨時掌握好實際庫存和在途物料情況,在有庫存的情況下要以先出庫存為主。

          (8)按合同約定或公司規(guī)定結(jié)算貨款,不得將空白支票抵押貨款,對采購的劣質(zhì)產(chǎn)品應(yīng)及時辦理退貨手續(xù),并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

          (9)加強票據(jù)管理,防止丟失。有些物品涉及商業(yè)秘密的須做好保密工作。

          (10)熱愛本職工作,恪盡職守,按時完成采購任務(wù),樹立為生產(chǎn)一線服務(wù)的觀點,為公司的發(fā)展提高工作效率和經(jīng)濟(jì)效益。

        公司采購的崗位職責(zé)9

          1、根據(jù)公司的.采購流程及實際需要進(jìn)行開發(fā)采購工作;

          2、根據(jù)公司品類規(guī)劃及需求,追蹤、搜集、分析、匯總及考察評估產(chǎn)品信息,擴展公司產(chǎn)品線,開發(fā)熱銷品類;

          3、開發(fā)新的產(chǎn)品線,核算產(chǎn)品成本,對產(chǎn)品進(jìn)行詢價、比價,提升產(chǎn)品競爭力;

          4、通過產(chǎn)品質(zhì)量,價格及交期等考核供應(yīng)商并在考核通過后,與供應(yīng)商建立良好的供應(yīng)關(guān)系;

          5、來貨驗收,與倉庫做好工作對接;

          6、與供應(yīng)商進(jìn)行對賬,負(fù)責(zé)相關(guān)產(chǎn)品的開票事宜;

        公司采購的崗位職責(zé)10

          1、負(fù)責(zé)組織公司原材料、電氣附件、電氣元器件的采購工作;

          2、負(fù)責(zé)采購訂單制作,負(fù)責(zé)采購料異常問題的處理,確保公司利益;

          3、執(zhí)行并完善成本降低及控制方案;

          4、開發(fā)、評審、管理供應(yīng)商,維護(hù)與其關(guān)系;

          5、提交有關(guān)采購類數(shù)據(jù)的'統(tǒng)計;

        公司采購的崗位職責(zé)11

          1)負(fù)責(zé)對分公司、項目采購流程及采購制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)及檢查;

          2)負(fù)責(zé)每月對分公司、項目物資入庫質(zhì)量抽查;

          3)負(fù)責(zé)對市場價格進(jìn)行調(diào)查;

          4)監(jiān)督分公司、項目物資采購計劃和庫存的合理性;

          5)負(fù)責(zé)組織供應(yīng)商管理、考察及評審供應(yīng)商資格;

          6)負(fù)責(zé)編寫招標(biāo)文件并組織評審招標(biāo)文件;

          7)負(fù)責(zé)組織招投標(biāo),發(fā)標(biāo)、開標(biāo)、定標(biāo)及合同會簽工作;

          8)協(xié)助開展采購月度會議并提出合理化建議,推動和協(xié)助各分公司及項目采購工作;

          9)跟進(jìn)考核分公司、項目采購工作完成情況,并及時反饋。

        公司采購的崗位職責(zé)12

          職責(zé)描述:

          1、根據(jù)進(jìn)貨記錄及供貨商款期,制定本月付款計劃。 2、根據(jù)月付款計劃及不同供貨商款期,合理安排付款,保證賬目清晰。降低應(yīng)付風(fēng)險。

          3、以公司利益最大化為原則,在授權(quán)范圍內(nèi)與供應(yīng)商就協(xié)議及合同中價格條款,質(zhì)量條款,退換貨條款等內(nèi)容進(jìn)行談判,并進(jìn)行談判內(nèi)容的記錄。

          4、嚴(yán)格監(jiān)督采購員從證照齊全的單位進(jìn)貨。并監(jiān)督指導(dǎo)采購員根據(jù)銷售情況和庫存情況及時采購,保證供貨。在保證供貨充足的前提下,確保庫存周轉(zhuǎn)符合公司規(guī)定。

          5、定期匯總產(chǎn)品斷貨信息,及時反饋給數(shù)據(jù)中心。斷貨產(chǎn)品到貨后,要求采購員及時通知

          數(shù)據(jù)中心及銷售人員。

          6、對采購員與供貨企業(yè)簽訂的采購合同及年度經(jīng)銷協(xié)議進(jìn)行審核,確保合同及協(xié)議的合理性,并監(jiān)督采購員進(jìn)行采購合同的日常管理,包括合同的核對、錄入工作。 7、監(jiān)督采購員對進(jìn)貨發(fā)票核銷的及時性、準(zhǔn)確性。 8、負(fù)責(zé)督促采購員對在庫滯銷、近效期、醫(yī)院退貨等情況產(chǎn)生的`不良庫存的及時處理。 9、審核采購員定期上報的器械類商品的“補差”及“返利”明細(xì),并協(xié)助采購員與廠家落實補差與返利相關(guān)事宜。

          10、負(fù)責(zé)供應(yīng)商管理,定期與客戶組織溝通、交流活動,維系并鞏固與供應(yīng)商的關(guān)系。

          任職要求:

          1、醫(yī)藥相關(guān)專業(yè),?萍耙陨蠈W(xué)歷。

          2、有藥品或器械采購經(jīng)驗,2年工作經(jīng)驗及以上。

          3、有管理團(tuán)隊經(jīng)驗。

          4、40周歲以內(nèi)。

        公司采購的崗位職責(zé)13

          1、負(fù)責(zé)全院中草藥、西藥的購進(jìn)工作。審核購進(jìn)藥品的品種、數(shù)量、價格、對于價格有變化的品種,及時向藥劑科主任提出調(diào)價申請;

          2、每月執(zhí)行兩次藥品大計劃,并對計劃品種貨比三家后擇優(yōu)采購;

          3、及時解決臨床科室申請的臨時補充計劃、急用藥計劃的`采購問題;

          4、解決采購中出現(xiàn)的問題;

          5、引進(jìn)新品,調(diào)整藥品優(yōu)勢品種;

          6、開發(fā)優(yōu)勢新公司,合同洽談及現(xiàn)場考察;

          7、每月對供應(yīng)單位進(jìn)行績效評分,合理管理供應(yīng)單位;

          8、到科室溝通藥品采購情況,為藥品的后期使用、新品的引進(jìn)等問題做好溝通工作;

          9、認(rèn)真執(zhí)行藥品購入驗收工作,認(rèn)真核對隨貨通行單、入庫單、發(fā)票等票據(jù)及相關(guān)的資料,驗收合格后進(jìn)行系統(tǒng)入庫工作,及時入庫入賬;

          10、每月xx號對上月藥品采購工作進(jìn)行分析匯總,并將分析報告上交部門總監(jiān);

          11、每月及時與供應(yīng)商、財務(wù)分管會計核對賬目,負(fù)責(zé)發(fā)票的整理及審查工作,登記并及時送財務(wù)科,并按時間節(jié)點提交付款申請。

        公司采購的崗位職責(zé)14

          采購兼司機崗位負(fù)責(zé)公司行政用車、車輛保養(yǎng)、采購等方面工作的實施。其主要職責(zé)如下:

          1.負(fù)責(zé)落實行車安全措施,開展安全行車教育,及時掌握公司各類車輛的違章情況,并對違章情況予以通報。

          2.負(fù)責(zé)安排辦理公司各類機動車輛的證照辦理、年審、延期、換證等手續(xù),確保各種證照有效使用,并做好相關(guān)質(zhì)量記錄。

          3.保證安全文明的駕駛作風(fēng),準(zhǔn)時安全地完成每次出車任務(wù)。

          4.維護(hù)車輛的安全性能,按時完成車輛保養(yǎng)計劃,使車輛處于良好運行狀態(tài)。

          5.保證出車時證件齊備,不得違反交通安全規(guī)定。

          6.不得利用公車辦私事。

          7.保持車輛清潔,認(rèn)真做好車輛行駛記錄和使用記錄。

          8.負(fù)責(zé)日常零星物資采購,收集采購資料,經(jīng)綜合辦公室主任審批后,方可采購。對手續(xù)不齊全的申請物資不予購買。

          9.做到所需物資及時購買,及時入庫,做好登記和報銷手續(xù)。

          10.了解各類物資的合理價格及要求,確保物美價廉,努力節(jié)約成本開支。

          11.每月5日前對部門日常維修材料、清潔用具進(jìn)行集中采購,積極認(rèn)真的`完成采購、供應(yīng)工作,保證物品質(zhì)量、價格的合理性。

          12.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

        公司采購的崗位職責(zé)15

          工作職責(zé):

          一、采購員在主任的組織領(lǐng)導(dǎo)下,分工負(fù)責(zé)采購供應(yīng)各食堂的主副食、油料、調(diào)料、廚具、勞保和必需的原材料。

          二、嚴(yán)格按照《食品衛(wèi)生法》要求采購食品原材料,嚴(yán)禁采購腐敗變質(zhì)食品和過期食品。

          三、嚴(yán)格遵守各項方針政策和市場管理規(guī)定,自覺遵紀(jì)守法,做到大公無私、廉潔奉公。

          四、熱愛本職工作、鉆研業(yè)務(wù)、掌握信息、精打細(xì)算、計劃采購、保證供應(yīng)。

          五、使用支票,嚴(yán)格按照支票管理使用辦法執(zhí)行,妥善保存,及時報帳,并記錄使用開支項目。

          六、采購原材料人庫,必須經(jīng)保管員過秤驗收,發(fā)票簽字,并經(jīng)主任和公司領(lǐng)導(dǎo)審核發(fā)票簽字,憑人庫單方能報帳。

          七、在工作中,做到主動服務(wù)、積極工作、公私分明。

          八、堅持以采促俏,以銷定采,勤采勤銷的'原則,發(fā)揚'四勤'(眼勤、口勤、手勤、腿勤)精神,堅決完成領(lǐng)導(dǎo)交給的各項工作任務(wù)。

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